Основным видом деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» является производство и реализация электроэнергии и мощности. В 2018 году Концерном на 100% были выполнены государственные задания, в том числе по выработке электроэнергии: при безусловном обеспечении безопасности атомные станции выработали 204,3 млрд кВт∙ч, в очередной раз превысив исторический максимум объемов выработки на российских АЭС. Выручка Концерна в отчетном году также превысила показатели предыдущего года на 8%.
Отдельный вид деятельности Концерна - производство и реализация тепловой энергии потребителям. АЭС производят тепловую энергию в различных видах теплоносителя: горячей воде, паре, конденсате - и реализуют ее потребителям рынка тепловой энергии в городах размещения атомных станций. Рынок тепловой энергии является полностью регулируемым, реализация товара осуществляется по тарифам, устанавливаемым муниципальными органами самоуправления.
Подробно со всей информацией по финансовой отчетности Концерна «Росэнергоатом» можно ознакомиться в соответствующем разделе - ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.
Основные показатели, характеризующие финансовое состояние Компании, а также эффективность и результативность ее деятельности, представлены в таблице:
Показатели |
2016 |
2017 |
2018 | |
план |
факт | |||
Выработка электроэнергии, млрд кВт∙ч |
196,4 |
202,87 |
201,33 |
204,27 |
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), % |
83,1 |
83,3 |
80,7 |
79,9 [1] |
Выручка, млн руб. |
282 036 |
360 386 |
373 094 |
389 076 |
Суммарный объем основных налоговых отчислений, начисленных к уплате в бюджеты (сумма уплаченных налогов за минусом возвратов налогов из бюджетов): |
21 986 |
32 847 |
36 573 |
48 947 [2] |
федеральный бюджет |
8 203 |
14 878 |
16 615 |
27 843 [3] |
бюджеты субъектов Российской Федерации |
9 264 |
13 387 |
110 |
79 |
местные бюджеты |
56 |
63 |
14 968 |
16 170 [4] |
НДФЛ |
4 463 |
4 519 |
4 880 |
4 855 |
Кроме того, в адрес ответственного участника КГН АО «Атомэнергопром» перечислено в целях уплаты налога на прибыль |
6 891 |
9 375 |
8 147 |
13 833 [5] |
Чистая прибыль, млн руб. |
10 605 |
45 981 |
9 085 |
39 687 [6] |
Стоимость чистых активов, млн руб. |
1 389 225 |
1 509 615 |
1 559 818 |
1 609 244 |
Валовая прибыль, млн руб. |
105 583 |
152 730 |
135 528 |
156 479 |
Расходы на благотворительность, млн руб. |
498 |
505 |
505,5 |
650 [7] |
Рентабельность по EBITDA, % |
41,0 |
46,7 |
36,1 |
43,3 |
Инвестиции в основной капитал, млн руб. |
128 975,1 |
115 097,0 |
120069,11 |
118 187,31 |
Среднесписочная численность работников, чел. |
35 394 |
33 886 |
34 174 |
33 923,5 |
Производительность труда, млн руб./чел. |
7,97 |
10,64 |
10,9 |
11,5 |
Количество нарушений выше уровня «1» по международной шкале ядерных событий INES |
0 |
0 |
– |
0 |
LTIFR [8] |
0,065 |
0,05 |
– |
0,03 |
[1] Основные причины снижения КИУМ по сравнению с плано: увеличение продолжительности ремонта энергоблок № 4 Белоярской АЭС, № 1, 2 и 3 Курской АЭС, планового капремонта энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС для продления срока эксплуатации.
[2] Основная причина отклонений фактического налога на прибыль от его планового значения увеличение финансового результата Концерна.
[3] Основные причины увеличения фактических платежей: увеличение выручки от реализации, изменения налогового законодательства, касающиеся бюджетных субсидий (инвестиций), перенос части покупок с первого, второго и третьего кварталов на четвертый квартал 2018 года.
[4] Основная причина уменьшения фактических платежей – изменение кадастровой стоимости земельных участков по некоторым филиалам.
[5] Основная причина отклонений от плана – увеличение финансового результата деятельности Концерна.
[6] Пояснения по причинам снижения чистой прибыли по сравнению с 2017 годом – см. раздел 4.2.
[7] Причина увеличения фактических показателей по сравнению с планом – выделение дополнительных средств в резерв на внеплановые обращения и на работы Фонда развития Соловецкого архипелага.
[8] Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности